|
Faktúra |
|
Prenájom a pranie rohoží
|
36,14 |
s DPH |
31.03.2021 |
Lindstrom, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
12.04.2021 |
24.05.2021 |
|
Faktúra |
|
Služby bezpečn. technika a technika PO za 1.Q. 2021
|
105,00 |
s DPH |
31.03.2021 |
Boris Ledecký LB Protect |
SZŠ |
|
|
12.04.2021 |
24.05.2021 |
|
Faktúra |
|
Prenájom tlač. zariadení - Kyocera TaskAlfa za 3/2021
|
64,98 |
s DPH |
30.03.2021 |
Z+M servis a.s. |
SZŠ |
|
|
12.04.2021 |
24.05.2021 |
|
Faktúra |
|
Školské ovocie a jablková šťava
|
30,18 |
s DPH |
29.03.2021 |
Boni Fructi s.r.o. |
SZŠ |
|
|
31.03.2021 |
24.05.2021 |
|
Faktúra |
|
Školské potreby
|
257,98 |
s DPH |
26.03.2021 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
SZŠ |
|
|
31.03.2021 |
24.05.2021 |
|
Faktúra |
|
Banox-čistiaci prostriedok
|
29,41 |
s DPH |
24.03.2021 |
Peter Lang - Limetka trade - JTL HALA |
SZŠ |
|
|
12.04.2021 |
24.05.2021 |
|
Faktúra |
|
Školské potreby
|
21,07 |
s DPH |
24.03.2021 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
SZŠ |
|
|
31.03.2021 |
24.05.2021 |
|
Faktúra |
|
Filter do kávovaru
|
26,16 |
s DPH |
22.03.2021 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
SZŠ |
|
|
31.03.2021 |
24.05.2021 |
|
Faktúra |
|
Folder SZŠ
|
343,20 |
s DPH |
19.03.2021 |
DOLIS GOEN, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
31.03.2021 |
24.05.2021 |
|
Faktúra |
|
Školské potreby
|
200,08 |
s DPH |
15.03.2021 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
SZŠ |
|
|
22.03.2021 |
31.03.2021 |
|
Faktúra |
|
Školské potreby
|
2,29 |
s DPH |
15.03.2021 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
SZŠ |
|
|
22.03.2021 |
31.03.2021 |
|
Faktúra |
|
Respirátory
|
90,00 |
s DPH |
11.03.2021 |
Peter Lang - Limetka trade - JTL HALA |
SZŠ |
|
|
15.03.2021 |
31.03.2021 |
|
Faktúra |
|
Školské potreby
|
11,00 |
s DPH |
11.03.2021 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
SZŠ |
|
|
22.03.2021 |
31.03.2021 |
|
Faktúra |
|
Revízia el. spotrebičov
|
489,10 |
s DPH |
11.03.2021 |
Febomont, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
22.03.2021 |
31.03.2021 |
|
Faktúra |
|
Školské a kanc. potreby
|
59,96 |
s DPH |
09.03.2021 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
SZŠ |
|
|
22.03.2021 |
31.03.2021 |
|
Faktúra |
|
Prenájom nebyt. priestorov; energie a služby za 3/2021
|
3 600.00 |
s DPH |
08.03.2021 |
Stredná odborná škola automobilová a podnikania |
SZŠ |
|
|
15.03.2021 |
31.03.2021 |
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby za 2/2021
|
43,00 |
s DPH |
08.03.2021 |
O2 Slovakia, a.s. |
SZŠ |
|
|
15.03.2021 |
31.03.2021 |
|
Faktúra |
|
Výučba - zobcová flauta, hudobné umenie za 2/2021
|
440,00 |
s DPH |
08.03.2021 |
Grichmusic, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
08.03.2021 |
31.03.2021 |
|
Faktúra |
|
Činnosť zodpovednej osoby za 3/2021
|
58,80 |
s DPH |
05.03.2021 |
EuroTRADING s.r.o. |
SZŠ |
|
|
08.03.2021 |
31.03.2021 |
|
Faktúra |
|
Prenájom a pranie rohoží
|
36,14 |
s DPH |
03.03.2021 |
Lindstrom, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
08.03.2021 |
31.03.2021 |